本网讯 为进一步推动企业完善治理体系,优化治理结构,建立健全内部管控机制,及时发现管理漏洞和潜在风险,确保生产经营、财务收支合法合规,近日,产业处(资产经营公司)在总院会议室组织召开校企内审工作协调部署会,产业处处长丁琨主持,审计事务所与校企各单位负责人参加了会议。
会上,审计单位负责人详细介绍了审计工作方案及重点内容,各企业负责人做了交流和表态发言。丁琨对往年内审情况做了简要分析与总结,并对本次内审工作进行了周密安排和部署。丁琨指出,过去几年,内审单位通过严格的审计程序和严谨的工作态度,发现了不少潜在的风险和问题,本轮省委第六巡视组反馈的有关校企巡视整改问题,在过去的内审报告中都已体现,说明校企在审计结果的应用和整改落实方面还存在差距。
丁琨强调,第一、各单位要高度重视,提高政治站位,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,严格落实内审工作主体责任和第一责任人职责,维护审计工作的独立性和权威性,及时提供真实有效、完整准确的基础资料,严禁瞒报、漏报和错报;第二、审计部门严格按照《安徽省国有企业管理办法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《企业财务会计报告条例》等相关文件要求,加大对固定资产购置报废、企业改制、高风险业务、项目与物资采购招投标,以及重大事项报告(报备)制度落实情况等内审力度,按期完成内审工作。第三、各单位要正确对待内审发现的问题,不要回避矛盾、推卸责任,要直面问题,依据内审报告,制定切实可行的整改措施,明确整改时限和责任人,认真整改,且要做到举一反三,不得边改边犯。第四、进一步提高财务管理水平,以内审为契机,严格执行现代国有企业财务管理制度,规范财务收支、债权债务管理。第五、要加强整改督察,采取追踪检查、重点督办、对账销号等方式,推动问题整改落地见效;审计结果和整改情况要在适当范围内公开,接受群众监督。(图/文:张培培一审:杨静二审:张良三审:丁琨 )